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西藏自治区退役军人服务中心2025年度部门预算
发布日期: 2025-02-21 10:38:08 来源: 退役军人服务中心 作者:

第一部分西藏自治区退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分西藏自治区退役军人服务中心概况

一、主要职责

根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会文件(藏机编发〔2019〕19号)文件规定,西藏自治区退役军人服务中心主要职责范围:做好服务全区退役军人保障工作。协助做好退役军人关系转接、档案移交、就业、帮扶、信息采集、职业教育、技能培训;协助推动退役军人流动党员纳入党的基层组织;协助做好退役军人信访相关工作;协助开展退役军人和其他优抚对象服务保障等事务性工作。

二、部门(单位)机构设置情况

西藏自治区退役军人服务中心为西藏自治区退役军人事务厅所属公益一类正县级事业单位,单位内设4个科室(综合服务科、就业创业指导科、培训管理科和党建指导科)

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为西藏自治区退役军人服务中心预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算884.83万元,比上年增加22.72万元,增长2.64%,主要原因是:2025年办公场地面积有变化,公用经费增加;项目经费压减,但增加办公场地租赁费64万元;支出预算884.83万元,比上年增加22.72万元,增长2.64%,主要原因是:2025年办公场地面积有变化,公用经费增加;项目经费压减,但增加办公场地租赁费64万元。

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.78万元,比上年减少0.42万元,下降10%,主要原因是:2024年“三公”经费包含一辆公务用车保险0.42万元。其中:因公出国(境)0万元;公务用车运行维护费3.78万元,比上年减少0.42万元,下降10%,主要原因是:2024年“三公”经费包含一辆公务用车保险0.42万元;公务接待费0万元。

2025年我单位无因公出国(境)预算,主要原因为无因公出国(境)工作安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年,本部门机关运行经费安排71.88万元,比上年增加7.14万元,增长11.03%,主要原因是:因2025年我中心将进行场地搬迁,水费、电费、培训费、其他商品和服务支出相应增加。

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:公务用越野车1辆。

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目4个,资金239.50万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外):

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

办公场地租赁

64

详见附表9

七、其他需要说明的情况

西藏自治区退役军人服务中心无政府债务。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

2025年自治区退役军人服务中心单位预算批复表.xlsx


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